মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

 

পরিশিষ্ট- ১

ইউ,পি ফরম- ১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

২নং ভেড়ভেড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ খানসামা , জেলাঃ দিনাজপুর।

অর্থবছরঃ ২০১৪-১৫

 

প্রাপ্তি

 

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত (টাকা)

    ২০১২-২০১৩

‘‘ক’’ নিজস্ব উৎস

 ইউনিয়ন কর রেট ও ফিসঃ

 

 

 

১। বসতবাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর করঃ             হাল

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

                                                           বকেয়া

৩,০০০০০/=

৩,০০০০০/=

১,২০,০০০/=

২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

৩। বিনোদন করঃ (ক) সিনেমার উপর কর -

----------

---------------

--------------

(খ) যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

-------------

---------------

-----------

৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি -

-----------

------------------

-------------

৬।  ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ-

 

 

 

(ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৭৫,০০০/=

৭৫,০০০/=

৬৫,০০০/=

(খ) ফেরী/খেয়াঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি-

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

(গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি-পুকুর

২০,০০০/=

২০,০০০/=

২০,০০০/=

৭। মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি-

৫,০০০/=

৫,০০০/=

৫,০০০/=

  ক) খোয়াড়

২০,০০০/=

২০,০০০/=

১৮,০০০/=

  খ) ঘরভাড়া                                                                                   

----------------

-----------------------

-----------------------

                                                             সর্ব মোট

৬,১২,৫০০/=

৬,১২,৫০০/=

৪,২০,৩০০/=

 

                                                                    কথায়- ছয় লÿ বারো হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র ।

প্রাপ্তি

 

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত (টাকা)

    ২০১২-২০১৩

‘‘খ’’ সরকারী সুত্রে অনুদান                           জের

৬,১২,৫০০/=

৬,১২,৫০০/=

৪,২০,৩০০/=

১। উন্নয়ন খাতঃ

 এডিপি

 

 

 

ক) কৃষিঃ-

খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালীঃ-

গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামতঃ-

ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামতঃ-

ঙ) অন্যান্যঃ-  

                            

 

 

 

৮০,০০০/=

২,০০০০০/=

২,০০০০০/=

৭৫,০০০/=

৮০,০০০/=

২,০০০০০/=

২,০০০০০/=

৫০,০০০/=

 

 

 

 

 

৭৫,০০০/=

৮০,০০০/=

২,০০০০০/=

৫০,০০০/=

(খ) এলজিএসপি

১৪,৫০,০০০/=

১৩,০০০০০/=

১১,৫০,০০০/=

২। সংস্থাপনঃ

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

১,৫৫,৭০০/=

২,৫২,০০০/=

২,৫২,০০০/=

(খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি

২,৩৩,৯৩৬/=

৩,৪৮,০০০/=

৩,৪৫,০০০/=

৩। অন্যান্যঃ

-----------

------------

------------

(ক) f~wg n¯—vš—i Ki 1%

৩,০০০০০/=

২,০০০০০/=

৬০,০০০/=

‘‘গ’’ স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ

 

 

 

১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

৫০,০০০/=

৪৫,০০০/=

৪৫,০০০/=

২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

------------------

-----------

-----------

৩। অন্যান্য / বিবিধ -

----------

--------

----------

৪। সহযোগী সংস্থা হতে অনুদান

১,৫০,০০০/=

১,২৭,০০০/-

৯৮,০০০/=

সর্বমোট

৩৫,০৭১৩৬/=

৩৪,৪৪,৫০০/=

২৬,৭৫,৫০০/=

 

                                                           কথায়ঃ পয়ত্রিশ লÿ সাত হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র ।

 

 

সচিবের স্বাক্ষর                                                                               চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

 

 

পরিশিষ্ট- ২

ইউ,পি ফরম- ১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

২নং ভেড়ভেড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ খানসামা , জেলাঃ দিনাজপুর।

অর্থবছর-২০১৩-২০১৪

 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত (টাকা)

২০১২-২০১৩

‘‘ক’’ রাজস্ব                                        

 

 

 

১। সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

ক)  চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৫৫,৭০০/=

২,৫২,০০০/=

২,৫২,০০০/=

)  সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

২,৩৩,৯৩৬/=

৩,৪৮,০০০/=

৩,৪৫,০০০/=

ঘ)  ট্যাক্স আদায় ও সংস্থাপন ব্যয়

৩০,০০০/=

৩০,০০০/-

৩০,০০০/=

ঙ)  আনুষাঙ্গীক উম্মক্ত বাজেট ঘোষনা

১৫,০০০/=

১২,০০০/-

১০,০০০/=

(১) ষ্টেশনারী

৫০,০০০/=

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

(২)  বিবিধঃ 

 

 

 

গ) চেয়ারম্যানের জ্বালানী

৬,০০০/=

৮,০০০/=

৮,০০০/=

ঘ) ঢোল শহরত/ মাইকিং

১৫,০০০/=

১২,০০০/=

১২,০০০/=

ঙ) সংবাদ পত্র

৪,০০০/=

৫,০০০/=

৫,০০০/=

চ) ব্যাংক সা©র্ভজ চার্জ

৩,৫০০/=

৩,০০০/=

২৫,০০/=

ছ) ঝাড়ুদারের বেতন ভাতা

১০,৮০০/=

৮,৪০০/=

৮,৪০০/=

ঞ) আপ্যায়ন খরচ 

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

ট) বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে শিÿা উপকরণ ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ

২,০০০০০/=

৭৫,০০০/=

৭০,০০০/=

    সচিবের প্রশিÿণ

৫,০০০/=

৫,০০০/=

৩,০০০/=

    ফটোকপি মেশিন ক্রয় ও কম্পিউটার মেরামত

১,২০,০০০/=

২০,০০০/=

১০,০০০/=

   ওয়েস প্রমোটর ও সচিবের সম্মানী

৮৪,০০০/=

৬৬,০০০/=

৬৫,০০০/=

                                                             সর্বমোট

৯,৪৭,৯৩৬/=

৯,৫৫,৩০০/=

৯,১৫,৪০০/=

 

 

                                      কথায়ঃ নয় লÿ সাতচলিস্নশ হাজার নয়শত ছত্রিশ টাকা মাত্র ।

সচিবের স্বাক্ষর                                                                                    চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

 


 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত (টাকা)

২০১২-২০১৩

‘‘খ’’-  উন্নয়ন                                  জের

পূর্তকাজ

৯,৪৭,৯৩৬/=

৯,৫৫,৩০০/=

৯,১৫,৪০০/=

(ক) কৃষি প্রকল্পঃ (ডায়ারিং পাইপএবং ইউ ড্রেন )

৪,০০০০০/=

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালীঃ

৩,৫০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

১,১০,০০০/=

(গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামতঃ

৪,০০০০০/=

৪,০০,০০০/=

৪,০০০০০/=

(ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামতঃ ( ধমীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও নিমান)

৩,০০০০০/=

৩,০০০০০/=

৩,৫০,০০০/=

(ঙ) শিক্ষাঃ (  বেঞ্চ সরবরাহ,নির্মান ও সংস্কার

২,০০০০০/=

২,০০০০০/=

১,০০০০০/=

(চ) বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল এডিপি পূর্ত কাজ

৩,০০০০০/=

২,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

(ছ) যৌতুক নিরদ ও বাল্যবিবাহ নিরদ সচেতনতা বৃদ্ধি

৮০,০০০/=

৮০,০০০/=

২০,০০০/=

‘‘গ’’ অন্যান্য স্যানিটেশন ও টিউবওয়েল বিতরন

৩,০০০০০/=

৩,০০০০০/=

২,০০০০০/=

১) নিরীক্ষা ব্যয়

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

১২,০০০/=

৩। অন্যান্য / বিবিধ -  বিদ্যুৎ বিল

১৮,০০০/=

১৮,০০০

১০,০০০/=

     জাতীয় দিবস পালন

২০,০০০/=

২০,০০০/=

২৫,০০০/=

বিভিন্ন শিশুদলের বাদ্যযন্ত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

১,০০০০০/=

৫০,০০০/=

------------------

     বৃÿ রোপন ও বনায়ন                                                

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

দূর্যোগ ব্যবস্থপনা

       ২০,০০০/-

..............

.................

                                                       মোট ব্যয়

     ৩৫,০০,৯৩৬/=

                                                          উদ্বৃত্ত  অংশ

          ৩৫,০৭,১৩৬-৩৫,০০৯৩৬= ৬,২০০/-

 

 

 

 

সচিবের স্বাক্ষর                                                                               চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

 

 

 

 

 


Share with :

Facebook Twitter